Mission
Garantir un contrôle interne fort au sein de la compagnie, en se concentrant sur les processus opérationnels, conduisant à :
- la fiabilité des états financiers
- la conformité aux lois et régulations
- l'efficacité et l'efficience des opérations
Responsabilités
• évaluation du contrôle interne selon la méthode du Groupe et reporting au Groupe
• recommandations au management, suivi et animation des plans d'action en interne
• s'assurer de la documentation et de la mise à jour des procédures et contrôles
• Évaluation du risque et coordonner implantation de contrôle si nécessaire
• implication dans les projets afin de s'assurer que les requis de contrôle interne sont pris en compte
• développer la sensibilisation au contrôle interne dans la BU (communication et animation)
• participation au réseau
• audits spécifiques
• Faciliter les audits externes et internes (Groupe)
Profil recherché
• Ordre CA, CGA ou CMA
• Langue : anglais et français
• Expérience de 2 à 4 ans en comptabilité corporative, vérification ou contrôle interne
• Connaître SAP serait un atout considérable
• Capacité d’animation transversale, de communication
• Qualité d’analyse et de synthèse
• Rigoureux et entreprenant
• Force de proposition, habilité à challenger différents niveaux hiérarchiques